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海力泵业采购业务流程及管理制度

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发表于 2014-2-17 21:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度
第一条采购部门的划分
一、生产原材料(标准件、低值易耗品)采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
二、常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
三、对于重要物资的采购,必要时由总经理批准后由采购部经理监督审核办理采购作业。
附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
第二条采购作业方式
一、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先由采购部依计划提出请购,经总经理批准后采购部门集中办理采购。
二、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,总经理批准后由采购部办理采购。
三、未经采购部经理书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购员必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
四、询价、议价结束后,需部门经理书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
五、采购合同签订由采购部经理负责审核,否则视为无效。
六、工程等大额材料合同签订由总经理负责审核批准。
第三条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门(技术、生产)以便参考,如果有变更时,应立即修正。
第四条询价、比价、议价
一、经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
二、凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
三、采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
四、采购部门接到请购部门(生产部、总经理)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
第五条订购
一、经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“采购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“采购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。
二、若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
三、采购经办人员使用现金采购时,应在“材料采购单”上署名“现金付款”,以供识别。
四、现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、仓管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。
五、订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货发票或收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。
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发表于 2014-9-23 12:17:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

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发表于 2015-4-8 19:28:18 | 显示全部楼层
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