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物资部内控实施细则 PDF 3页

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发表于 2014-4-1 09:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、采购:
1、采购部每年根据供方供货情况填制《供方调查表》,经各部门及主管领导审核后,订制《合格供方名单》。
2、采购部根据每季度的市场预测及市场所需订单,编制出每月的采购计划,然后予以采购。
3、公司内各部门如有临时需求应向物资部提出,物资部根据当时库存情况提出《采购评审记录》要求采购,经部门经理和主管领导批准后将新增补的计划增加至采购计划中。采购部应及时予以采购。
4、采购部根据需要采购的产品名称、规格、型号、数量等,查寻相对应的合格供方,从中找出1~3家供方。
5、在第一次采购新产品时,应通知供方按照所提供图纸制作样品,并按批量采购报价。
6、新样品经研发部认可后,采购人员就合格供方进行比价、议价,并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉等条件进行综合评估,挑选最优秀者。对于经常使用且数量较多的产品,采购部应事先选定供方,议定长期供应价格。对于采购量大者,可分开2~3个供应商进行采购。
7、确定供方后,采购部应同供应商签订采购合同。
8、采购合同经采购员填制后交部门经理批准,金额在五十万以上的应交总经理批准,传真至供方销售部门。
9、供方收到采购合同后,应尽快评审并落实交货期,如能按合同上所标明日期完成,即签字盖章后回传。
10、采购人员与供方销售人员进行交期协调,将协调好的交期通知储运人员,监督提货报检入库情况。
11、采购人员根据供方供货明细对产品交期进行监督控制。
12、采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则,以达成有效的采购制约与监督。
a)请购与审批岗位分离。
b)供应商选择与审批岗位分离。
c)采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。
d)采购、验收与记录岗位分离。
e)付款申请、审批与执行岗位分离。
13、进货发现不良品,采购部门根据质量部呈交的质量报告与供方联系,根据质量程度协调解决方案,办理换货退货事宜。
14、生产时发现的不良品返还储运部进行统一管理,按一定时间周期或一定数量与供方进行不良品交换。

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发表于 2014-9-23 12:08:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

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发表于 2015-4-8 19:45:55 | 显示全部楼层
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