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本科电器计划管理部内部控制情况的审计报告 PDF 8页

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发表于 2013-7-22 14:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据七月的审计计划,审计部于2011年7月中旬起对公司所属计划管理部的内部控制情况进行了审计,根据审计需要,我们将审计范围延伸至其他相关部门,如采购部、产品管理部等。
审计目标及范围:本次审计涉及计划管理部管理制度的建立健全、有效执行及相关表单运用、业务流程履行等。审计依据主要是被审部门提供的制度、单据、报表报告相关数据等。
审计程序:此次审计对被审部门相关制度的建立健全进行了检查,对内部控制的执行有效性进行了测试。通过访谈、观察、检查、翻阅资料等审计程序,我们获取了必要的审计依据。
现将具体情况报告如下:
一、业务流程控制方面:
1.订单评审:
公司现阶段未按《计划管理部生产计划管理程序》进行订单评审,在营销中心提供的《储备计划》或《生产任务单》当中的交期无法满足时,由计划管理部和相关部门共同签核评审表交由营销中心进行确认,如营销中心接单后无异议则默认此单取消。
风险影响:
(1)未进行订单评审,可能对以下四种情况的订单无法做出评估和判断:
a.客户提供的交货期内无法完成的订单;
b.在客户订单要求的质量标准无法达到的订单;
c.因客户的要求不明确而无法生产的订单;
d.明显亏损的订单。
如果无法评估和判断以上四种订单,就不能确保所接订单顺利完成,更不能提高承接订单的质量,导致公司对市场的快速反应能力弱化,增加了订单在生产环节中的不确定性和风险。

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